Gerar devolução de compra para um fornecedor #
1. Acesse menu > estoque > ordens de compra.
2. Encontre a compra desejada, clique em ações > gerar devolução de compra.
3. Na aba aba produtos, deixe somente os produtos e quantidades que deseja devolver e salve.
Se precisar emitir NFe de devolução de compra #
4. Acesse o menu > estoque > devoluções de compra.
5. Procure a devolução que acabou de gerar, geralmente é a primeira.
6. Clique em ações > transmitir NFe.
7. Se os dados fiscais estiverem todos corretos, a nota deverá aparecer na tela.
Caso ocorra alguma rejeição, siga essas instruções.
Não conseguiu identificar o a rejeição ou não sabe corrigi-la? Entre em contato com nosso suporte!